Бухгалтерия от А до Я
Позвонить: 8 (910) 795-63-16
ГлавнаяОренбург → Оптимизация налогов в Оренбурге

Оптимизация налогов в Оренбурге

Оптимизация налогов в Оренбурге — это законное снижение нагрузки через выбор режима, применение льгот и правильный расчёт вычетов. Никаких серых схем: только то, что прямо предусмотрено Налоговым кодексом и региональными законами. Консультация бесплатна.

Оптимизация налогов — это не схемы и не «знакомый способ». Это грамотное применение того, что уже есть в законе: правильный режим, верный объект налогообложения, использование положенных льгот и вычетов, продуманная структура сделок. Всё, что за пределами Налогового кодекса, мы не делаем и не предлагаем.

Для оренбургских компаний, работающих с ЕАЭС, есть отдельный рычаг, о котором часто забывают. НДС, уплаченный при ввозе товаров из Казахстана, при определённых условиях можно принять к вычету — но только если вы плательщик НДС и документы оформлены правильно. При выборе ставки на упрощёнке это может перевесить: ставки 5% и 7% ниже, но права на вычет не дают, и уплаченный при ввозе налог просто ляжет в затраты. Считаем на ваших оборотах.

Что входит

  • Подбираем режим налогообложения под вашу деятельность и обороты
  • Считаем, какая ставка НДС выгоднее с учётом налога, уплаченного при ввозе из ЕАЭС
  • Проверяем, правильно ли уменьшается налог на страховые взносы
  • Сверяем право на пониженную ставку УСН с актуальной редакцией регионального закона
  • Проверяем, все ли положенные вычеты заявлены и подтверждены документами
  • Оцениваем налоговые последствия новых направлений поставок до их запуска
  • Готовим обоснование применяемой льготы на случай вопросов ФНС

Кому подходит

  • Импортёрам из Казахстана, выбирающим ставку НДС на упрощёнке
  • Компаниям и ИП Оренбурга, у которых налоговая нагрузка кажется завышенной
  • Экспортёрам, которые не уверены, что правильно применяют нулевую ставку
  • Тем, кто планирует расширение и хочет просчитать последствия заранее
  • Предпринимателям, которым предлагали серые схемы и которые ищут законный путь

Как подключаемся — 3 шага

  1. Считаем текущую нагрузкуСмотрим, сколько вы платите сейчас и из чего складывается сумма. Для внешнеторговых компаний отдельно разбираем налог, уплаченный при ввозе. Консультация бесплатна.
  2. Ищем законные рычагиПроверяем режим и объект, ставку НДС, право на вычеты и льготы, порядок уменьшения налога на взносы. Считаем варианты на ваших цифрах.
  3. Внедряем и обосновываемПомогаем перейти на выбранный вариант и готовим обоснование, чтобы при вопросах ФНС ответ был готов заранее.

Кейс из практики

Типовая ситуация: оренбургская компания на упрощёнке перешагнула порог по НДС и выбрала пониженную ставку как более простую. При этом она регулярно ввозила товар из Казахстана и платила там косвенные налоги, которые при такой ставке к вычету не принимаются и целиком ложатся в затраты. Пересчёт показал, что вариант с правом на вычет для неё был выгоднее. Ставка фиксируется надолго, поэтому считать нужно было до, а не после.

Смотреть все кейсы →

Частые вопросы

Это законно? Не будет ли проблем с налоговой?
Мы работаем только в рамках Налогового кодекса и региональных законов. Обналичивание, дробление бизнеса ради льгот, фиктивные контрагенты — этого не делаем и не советуем: такие схемы вскрываются, а отвечает за них собственник. Законная оптимизация — это правильный режим, положенные льготы и корректные вычеты.
Можно ли принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе из Казахстана?
При определённых условиях да — если вы плательщик НДС, товары приняты на учёт и используются в облагаемой деятельности, а налог фактически уплачен и подтверждён документами, включая отметку налогового органа на заявлении о ввозе. Если же вы применяете ставку без права на вычеты, уплаченный при ввозе налог к вычету не принимается и ложится в стоимость товара. Именно поэтому выбор ставки для импортёра — вопрос расчёта, а не удобства.
Какие льготы по УСН есть в Оренбургской области?
Региональным законом установлены пониженные ставки для отдельных категорий налогоплательщиков. Условия и перечень видов деятельности меняются, а с 2026 года регионы устанавливают ставки с учётом правительственного перечня. Поэтому конкретную ставку мы сверяем с действующей редакцией областного закона на вашу дату, а не называем по памяти: справочники в интернете устаревают в обе стороны, и ошибка одинаково дорого стоит и при завышении, и при занижении.
Можно ли снизить налоги задним числом?
Иногда да — если обнаружена переплата или неприменённая льгота, подаётся уточнённая декларация и налог возвращается или зачитывается. Но переиграть уже совершённые сделки задним числом нельзя, а выбранная ставка НДС фиксируется на длительный срок. Поэтому оптимизацию правильнее делать до операций, а не после.
Сколько стоит разбор?
Разовый разбор налоговой нагрузки — от 5 000 ₽. Если вы переходите к нам на сопровождение, оптимизация входит в него и отдельно не оплачивается. Первичная консультация, на которой мы говорим, есть ли вообще что оптимизировать, бесплатна.

Посчитаем стоимость для вашей компании

Расскажите пару слов о бизнесе — система налогообложения, обороты, сотрудники. Назовём точную цену обслуживания и зафиксируем её в договоре.

  • Перезвоним в течение рабочего дняВ удобное вам время, без навязчивых звонков
  • Назовём точную цену и зафиксируем в договореБез доплат задним числом
  • Отчётность проверяет главбух личноОпыт в учёте и налогах более 20 лет
  • Если не подойдём — честно скажемНе берём задачи, в которых не уверены

Получить расчёт стоимости

Оставьте имя и телефон — перезвоним, зададим пару вопросов о бизнесе и назовём точную цену.